為確保2020年度審計整改落實,嚴(yán)格把控整改質(zhì)量,加強整改指導(dǎo)工作,集團審計監(jiān)察部于2020年11月11日至2020年11月27日,對集團本部、鄭地投資、西流湖控股、鄭地生態(tài)、鄭地新城、大通公司、都市開發(fā)、國地置業(yè)、商都控股、黃河兩岸、鄭地奧體共11家被審計單位開展了審計整改檢查工作,對130余項問題的整改情況進(jìn)行了檢查、訪談,多措并舉切實做好審計整改工作,幫助被審計單位解決整改過程中遇到的“痛點”、“難點”,努力實現(xiàn)審計整改成果最大化。
01把控時間節(jié)點,開展整改服務(wù)。
審計監(jiān)察部緊密結(jié)合各被審計單位整改計劃,嚴(yán)格把控整改標(biāo)準(zhǔn)及時間要求,建立審計整改臺賬,成立整改檢查小組,明確專人負(fù)責(zé),定期跟蹤,督促檢查整改情況,開展“點對點、面對面”整改服務(wù),對被審計單位提出的整改困難進(jìn)行指導(dǎo),對整改問題進(jìn)行嚴(yán)格“銷號”管理,確保“問題不整改,審計不銷號”。
02整改情況核實,開展審計整改檢查。
為確保整改檢查效果,整改檢查前,檢查小組對需檢查事項進(jìn)行明確分工,并根據(jù)既定整改標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置詳細(xì)的檢查程序;整改檢查中,檢查小組人員通過現(xiàn)場查看相關(guān)資料、與相關(guān)業(yè)務(wù)人員溝通交流等方式了解事項整改情況,對已整改完成的事項審核整改情況的真實性、完整性、有效性;對尚未整改到位的問題,向被審計單位明確整改時限和整改要求,督促限期整改,按時上報整改結(jié)果。
03整改工作總結(jié),建立長效機制。
深入研究完善審計整改措施,提出切實解決問題的意見和建議,加強對合規(guī)性和管理性事項整改的督促和幫助,總結(jié)經(jīng)驗,修訂完善審計整改相關(guān)制度,建立長效機制,服務(wù)集團審計整改工作推進(jìn)和落實。
審計發(fā)現(xiàn)問題整改是內(nèi)部審計工作的關(guān)鍵環(huán)節(jié),也是審計工作成果和審計價值的重要體現(xiàn)。
集團審計監(jiān)察部緊密結(jié)合被審計單位實際情況,提高審計整改建議的針對性和可操作性,嚴(yán)抓整改落實工作,為集團健康高質(zhì)量發(fā)展保駕護航。